公司需报销员工每月垫付的费用,本月需报销垫付1000元,在本次报销时发现之前核算方式有误,前期多报销了此员工3000元,需把这3000元从本次和后期的员工垫付费用中扣出来,本次实际报销为0元,那本次的报销单该怎么填写呢,是直接填0元吗?

嘻嘻
于2022-05-23 09:30 发布 1143次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好
,按照单据上面的格式填写就可以。
或者您具体哪一项不会填写,可以具体问。
2021-11-17 10:05:06
你好就按这个就可以景点门票、吃饭、租车 出行人员名单,
2021-05-18 14:34:38
是的,就是指后面发票的张数
2020-06-03 16:41:23
您好
支款凭单一般是先借款用的
报销单是有费用支出报销用的
2019-11-06 21:02:29
抱歉,目前会计学堂没有此类app。
2019-09-27 09:28:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


