公司现在对外还没有取得收入,属于筹备期,那么现在取得的进项发票,我要入账吗?如果入账了是不是就要抵扣呢?没有抵扣就留抵呢?在申报表上就要填写负数金额呢?

1OO
于2017-05-07 14:42 发布 911次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-07 14:46
你好,是否需要抵扣,可以根据自己需要决定是否需要认证的
认证了就结转以后抵扣
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你10、12月认证了,就 要在当月增值税申报表里面,把 认证的进项税填列在增值税附表二里面,就会形成留底进项税额,1月就是抵扣就是启用之前认证的进项税,形成的留底税额
2019-02-18 11:42:48
没抵扣你只能去修改5月申报表,不能直接抵扣在6月
2019-06-14 11:59:12
同学,你好
可以勾选抵扣,由你们申请红字发票信息表,但是冲红后要转出这笔进项税,目前不能显示发票建议冲红后再抵扣
2021-12-01 19:23:55
你好 当时申报可以通过了吗?
2021-02-03 20:07:44
你好,是否需要抵扣,可以根据自己需要决定是否需要认证的
认证了就结转以后抵扣
2017-05-07 14:46:19
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