刚到一家新公司。看到前任做了一笔分录,很疑惑。房租是一个季度交一次,前任在第一季度时就先计提了一年的房租费用做待摊。分录是这样,借:待摊费用 贷:其他应付款。支付时,借:其他应付款 贷:银行存款。这是不是虚增了资产和负债呢?是不是应该调整一下呢?
于2017-05-06 16:59 发布 847次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2017-05-06 17:03
如果只做借:待摊费用 贷:其他应付款。支付时,借:其他应付款 贷:银行存款。并没有做到成本里面,
相关问题讨论

如果只做借:待摊费用 贷:其他应付款。支付时,借:其他应付款 贷:银行存款。并没有做到成本里面,
2017-05-06 17:03:36

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41

你好
可以 ,
借其他应付款收款人名,贷记银行存款公户。
2021-10-08 14:13:23

你好,这样是可以的
2021-09-17 10:23:00
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