送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-06 15:21

借;相关科目  贷;银行存款

kj_cTZHfChGxsji 追问

2017-05-06 15:24

@邹老师:借:管理费用   贷:银行存款   这样可以吗?

邹老师 解答

2017-05-06 15:26

你好,需要知道是什么原因造成的差额,才知道是否正确的

kj_cTZHfChGxsji 追问

2017-05-06 15:37

@邹老师:之前的账特别乱,没有办法,我想做一笔9块多的假账调平,可以吗

邹老师 解答

2017-05-06 15:55

你好,那只能是这样了

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相关问题讨论
您好是在银是在银行日记账的上面标的
2023-03-22 16:24:14
出纳要和会计对账,银行存款余额和对账单是否相符,现金余额是否相符,会计没有尽责,
2019-06-13 18:33:33
你好!是对方退给你们单位的话写在借方或贷方红字
2019-05-09 16:12:48
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2016-09-05 09:10:03
未达账项就是因为单据传递不及时导致,一方多记,一方少计。你这个例子是企业的存款余额大于银行对账单
2022-04-08 17:02:56
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