送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-18 09:56

你好,当月的附表二的进项等于你当月的加计扣除进项乘以扣除率
比如你这个月申报进项是100,你在附表四一般项目加计扣除100乘以10%填写这个本期发生额。

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 10:10

老师你好,就是那个附表四,里面加计的10%的那个金额已经填上了,在下个月,我同事又把三月份的10%,她在下个月的表二里面用手工录入在表格里面的,进项里面填了十,这个是不是重复了?

郭老师 解答

2022-05-18 10:12

更正申报
现在已经申报扣款吗?更正申报就可以的,你需要在本期发生额和实际抵扣金额减少

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 10:21

老师,现在就一个这个情况,就是一月份的肯定是申报了,但是一月份的进项比较多,就没有扣钱,那我这一月份的申报表,要去税务大厅更正吗?现在四月份的话,我虽然是申报,但是我可以作废吗?我就把那个表二的进项的那个金额,那个金额把它删掉,然后一月份的那个申报表格里面那个金额是不是从去大厅那边更正之后,然后再申报这个月的。可以这样操作吗?

郭老师 解答

2022-05-18 10:24

你好,对的是的,这个增值税必须按照当期的,你多做了少做了,都需要去税务局修改

郭老师 解答

2022-05-18 10:24

可以的,可以这么做。

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