冲暂估费用时多冲了2000,对方已经开票,我方已经抵扣了。发票数比实际应该冲的数多2000,现在科目余额表上暂估余额是负2000,怎么调整呀 ?那发票呢?

欣欣子
于2022-05-16 15:35 发布 524次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-16 15:58
您好,借库存商品贷应付账款
相关问题讨论
您好,因为重复的话,最后的余额是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好
请问您在哪里输入
2023-05-19 18:20:25
同学你好,就是11月份的期末余额,是你从最开始的累计数
2022-04-13 18:30:02
你好,期初数据就是11月的期末数据
2022-04-12 19:41:43
您好
是的科目余额表期末数录进去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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李霞老师 解答
2022-05-16 15:59