你好,老师。我想问问,知乎有人答复我,大概原理我懂, 问
同学您好,老师正在解答,请稍后。 答
老师,增值税计提科目怎么写 问
你好,就是你们确认收入的分录 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
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我们没分配股息和红利,不让填0 填了1也不行,咋回 问
你好,当年有股权转让发生吗 答
老师,企业招聘了残疾员工的话,企业可以享受什么 问
最主要的是 残保金有减免优惠 答
老师您好 我想问下 我公司购买的机械设备 月供还贷 一开始呢 本金跟利息没有区分开 所以我这边全冲的应付 现在我想着本金冲应付 利息走财务费用 利息支出,那之前做账冲应付的怎么调,怎么做分录
答: 同学你好 借应付账款 贷银行存款
我单位发生一笔财务费用已经入账了,现在上级单位把这笔费用通过网银转给我单位,核销以前费用,请问怎么做分录?
答: 那你直接冲销之前的费用分录就行了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
总价法怎么做分录,是直接冲减收入吗,为什么要有财务费用
答: 总价法是在销售业务发生时,应收账款和销售收入按未扣除现金折扣前的实际售价作为入账价值,实际发生的现金折扣作为对购货方提前付款的鼓励性支出。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后实际发生的现金折扣 借:银行存款(实际收到的钱) 财务费用(现金折扣) 贷:应收账款 不是冲减收入,是冲减应收账款。现金折扣就是为了提前收到钱而给与的让利,相当于给付的利息,因为如果晚收到钱的话也是损失资金的时间成本,所以计入财务费用。
吴羊羊 追问
2017-05-04 09:00
宋生老师 解答
2017-05-04 09:00
吴羊羊 追问
2017-05-04 09:01
宋生老师 解答
2017-05-04 09:06