老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

求助:以现金方式发放福利费,然后放到工资里缴个税,会计分录怎么做?可以这样吗?如:发放五一过节费,在4月份时以银行转账到出纳个人户,出纳以现金发放,1、我在4月份实际发放借:现金 贷银行存款 借:管理费用/福利费 贷 现金 ;2、把五一过节费纳入五月份工资,5月计提5月工资 ,计提时录为:借 管理费用/工资 贷 应付职工酬薪/工资 (已包含福利费)3、实发工资分录:借 应付职工酬薪/工资 贷:管理费用/福利费 200元 等 贷:银行存款 (不含福利费)
答: 转款给出纳 借 其他应收款 贷 银行存款 发放的时候 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 福利费不包含在工资里面计提 不然社保基数 残保金 工会经费基数要增加
今年8月份银行转账会费11800元,2018年拿不到发票了,会计分录借:其它应收款~11800贷:银行存款~11800等到2019年拿到发票时红字冲原分录,在做一笔借:管理费用~11800贷:银行存款~11800这样做对吗?
答: 付款分录正确 但是你没有暂估 为啥要冲销呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误,1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000.
答: 您好,这两种做法都是正确的。结果都一样呢

