老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。

陪你考证的初级班主任
于2022-05-13 09:53 发布 1367次浏览


- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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同学您好,应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
你好
工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43
你好; 你工资表 是好多金额的; 你工作表有做出来没
2023-06-19 14:53:59
同学您好,计提工资数是应发数
2023-05-30 12:49:58
您好,这个是可以的呢
2021-10-28 09:26:33
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