单位是一般纳税人,4月份取得增值税专用发票,也已在发票勾选系统勾选,问一下我4月份没有销项,只有进项,4月份是取得的专用发票怎么记账呢,举个例子,银行存款付了广告费4000元,金额是3480元,税额是520元,这个帐怎么记

实操学堂
于2022-05-11 10:04 发布 484次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
您好,借:销售费用,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2022-11-21 22:54:35
您好,借:销售费用广宣费2,应交税金-应交增值税(进项税额)0.12贷:银行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
平时怎么计就怎么计呀,有什么疑问吗?认证了就是应交税费-增值税-进项,没认证就是应交税费-待认证增值税
2022-05-11 10:19:19
您好,借:销售费用广告费,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2022-12-22 09:24:45
您好
借:销售费用 100000
借:应交税费-应交增值税-销项税额6000
贷:银行存款 106000
2022-06-07 09:06:32
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