送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-11 08:59

你好,买来这个酒是做什么用的?

优雅的柚子 追问

2022-05-11 09:06

业务招待费。他计入的是业务招待费。计入到21年12月了

郭老师 解答

2022-05-11 09:08

你好,你现在做进项转出就可以的

郭老师 解答

2022-05-11 09:08

这个发票不允许抵扣增值税的。

优雅的柚子 追问

2022-05-11 09:21

我翻看了之前的账,发现都做了进项税,就这一笔是按普票做的。应该是考虑到金额太大的原因吗?之前做进项的酒也是入的业务招待费

郭老师 解答

2022-05-11 09:22

他做了镜像之后实际也抵扣吗?后期有没有进项转出?

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相关问题讨论
你好,你开出去的是普通发票,是一般计税的,你有进项专票可以抵扣的。
2023-01-03 13:58:44
开的是免税的,对方自产自销的可以抵扣。 小规模开的专票1%的不允许抵扣,9%的可以问一下,你税务局那边开3%的可以。
2022-03-14 09:14:07
那你这种情况你退税的话通常会配比不通过的,建议你的话直接按免税处理吧。
2022-04-11 20:00:57
同学你好,农产品是计算抵扣,按照收购单位自行开具农产品收购发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。
2023-12-30 23:16:12
你好,意思是出口了,但是报关单没有这个货物的明细?
2022-04-11 16:21:21
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