送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-28 18:57

前面兼职会计把法人注册资金没到位就计入实收资本了,法人垫付她记的其他应收款,后来我用负数把实收资本分录冲掉了。现在就是看看其他应收款金额是多少,计入到其他应付款是吗?这个怎么转换呢?

袁老师 解答

2017-04-28 18:39

可以把余额为负值的单位重分类到其他应付款科目里

袁老师 解答

2017-04-28 19:04

借:其他应收款,贷:其他应付款

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相关问题讨论
同学你好 对的 这个要收回来的
2022-03-29 11:12:16
你好,之前和他没有往来的做到应收账款里面的。
2022-03-13 18:07:01
你好,学员,这个是调账的吗
2022-02-28 16:54:50
你好, 同学。 要的,你这也是要计算的
2021-03-22 09:24:54
你好,可以,看你的习惯了哦
2020-07-28 16:46:11
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