企业所得税汇算清缴资产折旧摊销及纳税调整明细表中本年折旧、摊销额是哪个数据?比如累计折旧年初49万,年末38万,处置的固定资产累计折旧转回14万,那我这个本年折旧是填负11万,还是填全年计提的3万元
Happy
于2022-05-10 11:34 发布 798次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-05-10 11:50
同学你好
本年折旧为啥有负数
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这两张表是没有数据关联关系的
2018-04-25 15:37:53

你好 你说的是什么纳税调整表 职工薪酬吗
2020-05-28 11:11:01

你好,学员,你们是什么原因形成的投资收益的
2022-05-12 13:18:28

你好,不一定的
是根据(利润总额+纳税调整增加额—纳税调整减少额)*税率—4个季度预交税款,才是实际需要补交的税款
2018-04-12 16:09:41

所得税汇算清缴年报申报,企业所得税弥补亏损明细表中,纳税调整后所得是指会计利润通过105000表调整后的金额
2017-05-17 10:48:37
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