收入收款10万元,对方开票技术服务费7万,7万服务费直接从收入中扣除,余额打10万,(相当于有17万的收入又付了7万费用)这个7万我公司付了,收到了进项发票没有凭证,怎么避税做分录?没有付款凭证

carol.
于2022-05-10 11:20 发布 2022次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-10 11:23
你好; 你描述下你 这个支付的 7万 和你收款的10万分别是什么业务 ;
相关问题讨论
亲爱的学员上午好。可以开技术服务费。
2023-02-12 12:52:14
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
可以买当进项成本票。在开票时,根据您公司提供的服务内容,应该开票写作“现代服务技术服务、信息技术服务技术服务”,这样的开票方式就可以购买当进项成本票了。
拓展知识:当然,购买当进项成本票的前提是你的公司必须符合国家的营业范围要求,也就是说,你的公司必须参与和正在进行的经营活动必须是有效的,并且提供合法的服务。
2023-03-02 19:04:50
你好; 你描述下你 这个支付的 7万 和你收款的10万分别是什么业务 ;
2022-05-10 11:23:27
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carol. 追问
2022-05-10 13:38
meizi老师 解答
2022-05-10 13:57