送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-28 11:25

还有就是,如果招商引资的款超过500万,老师说不可以不做收入的,那么我们就是从小规模纳税人直接被强制成一般纳税人了吧?

王雁鸣老师 解答

2017-04-28 11:26

您好,您把您处理账务的情况给您的上边解释清楚,拿出2-3个方案,其中的利弊风险都说明,并说出您的建议是按正规操作。请您的上边的人确定方案即可。

王雁鸣老师 解答

2017-04-28 11:28

您好,如果超过500万元了,就变成一般纳税人了。

刘泳杉 追问

2017-04-28 11:38

@王老师:我先把我的方案跟老师汇报下,现在发生的费用,我调到其他应收款-会议论坛(之前1-3月份做的是费用,可以调回其他用收款-会议论坛吗?),等招商引资到账后,其他应收款-会议论坛我再成本化,借:其他应收款-会议论坛 (红字),借:主营业务成本,差额部分需要组委会开票给我,我再汇款给组委会,是这样吗? 
招商引资600万,我公司成本200万,600万做收入,200万主营业务成本,400万给组委会,那这400万我怎么做分录呢?既不是成本。也不是费用?

刘泳杉 追问

2017-04-28 11:44

@王老师:其实老师,我这样做账,这400万应该也就是成本了呢?正确的做法应该是这样的吧?

王雁鸣老师 解答

2017-04-28 11:53

您好,正确的做法是,收款时,借:现金或者银行存款,600万元,贷:预收账款,600万元。支出费用时,借:营业成本,贷:现金或者银行存款,开出发票时,借;预收账款,600万元,贷;主营业务收入,600万元减税金,应交税费-应交增值税-销项,600万元*增值税率/(1+增值税率)。支付400万元收到发票时,借;营业成本,400万元,贷;现金或者银行存款。结转成本时,借;主营业务成本,贷;营业成本。不正确的做法就是其他应收或者其他应付处理吧。

刘泳杉 追问

2017-04-28 11:56

@王老师:可是老师,现在的我们垫付了不少钱,还没收到钱呢?这怎么做分录呢?

王雁鸣老师 解答

2017-04-28 12:55

您好,记入营业成本。

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