老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

资产负债表期末未分配利润=资产负债表期初未分配利润+利润表本期净利润账面未分配利润与资产负债表未分配利润一致对吗
答: 您好,没有特殊情况,是一致的
资产负债表未分配利润和利润表未分配利润关系
答: 利润表净利润吧 净利润=资产负债表未分配利润期末-期初
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好老师我记了利润分配-未分配利润 资产负债表和利润表不匹配了,资产负债表的未分配利润期末-期初=利润表的净利润,现在相差我记未分配利润的那笔,利润表少了,资产负债表金额和之前一样
答: 你好! 是的,把利润分配…未分配利润加起来相等就可以了 因为以前年度损益调整调整的是以前年度利润,不在本年利润表体现,所以差这个数字。








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岁禾 追问
2022-05-09 16:27
王超老师 解答
2022-05-09 16:30