我公司拿着收到的银承汇票支付购进货物款项,对方给我公司开的名称未13%的加收费用专用发票,请教老师,我改如何做这笔业务?谢谢
紫色梦
于2022-05-09 14:36 发布 260次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-05-09 14:49
同学你好
直接改就可以
直接做进项
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同学你好
直接改就可以
直接做进项
2022-05-09 14:49:02

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

假定是采购的原材料,会计分录是:
借:原材料,借:应交税费——应交增值税(进项税额),贷:应付账款——XX单位
2017-05-24 22:38:05

1、理论上,对方收取的全部款项,包括价外费用都要缴纳增值税,这个要求对方开票,如果开具了,自然就是计入了货物的成本 。分录就相应购货的常见分录。
2、不需要分成二个分录 。
与供应商沟通清楚,对方收取的贴息应该缴纳增值税,应当开票,要不对方也有纳税风险。
2017-04-26 10:03:38

你好!你先用这个收据入账。计入管理费用-水电费。
汇算清缴如果没有发票再调增。
2016-12-29 09:34:00
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