老师,请问下,一个供应商 同时挂应付和预付,要怎么做,不会乱,同一个共应商往来货款比较多,开票金额和转账金额按笔都对不上,这样的话,能不能都归集到应付,款多转,票没到
summerkao
于2022-05-07 09:39 发布 2144次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-07 09:42
你好; 你要用一个科目 去核算; 不要 用两个科目 。针对这样的话 单独做一个 供应商明细表 来登记统计
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价保能分清每个分别是多少吗?
2017-04-07 17:36:16

你好,意思就是那张开出来就超限额了
2019-10-31 14:19:02

你好,要对方补开发票过来,
2019-09-27 22:36:06

可以冲红后仍开具17%的增票。按业务发生时间选择税率
2018-11-01 10:21:32

按照实际情况,自己备注上就行。
2022-07-18 11:05:27
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summerkao 追问
2022-05-07 10:29
meizi老师 解答
2022-05-07 10:33