送心意

玲老师

职称会计师

2022-05-07 09:09

你好 不用更正,可以用这个科目代替的  

晚秋 追问

2022-05-07 09:13

不是应该在收到发票和货物后入库产品  消掉应付账款吗

玲老师 解答

2022-05-07 09:20

你好 对 借库存,。贷预付 这样就对了 

晚秋 追问

2022-05-07 09:29

但是发票和货物都是在以前年度收到的  没有入库没有做账,,货物已经领用完了

玲老师 解答

2022-05-07 09:32

你好 现在记入库分录 就行了 

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相关问题讨论
你好 可以的 可以这么做的
2021-11-07 13:00:15
你好 应付账款:购进还没有付款 预付账款:提前付款了,还没有购进
2021-08-18 09:06:56
同学,你好,应付账款是负债科目 ,他的负数相当于资产科目,即预付账款,提前支付账款哦
2020-07-19 09:17:43
你好!做调整分录就可以了 借:预付账款 贷:其他应付款
2020-04-06 18:54:53
您好 预付账款借方是负数那转到应付账款是正数
2019-10-29 14:23:34
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