老师,我们买原料跟供应商签合同是含运费。我们含运费一起付给他100元,但是他开发票给我们,原料开90,是签合同的单位,运费又单独一个单位开的10元,应该怎么做账呢
小鱼儿
于2022-05-06 10:31 发布 857次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-06 10:33
你好; 意思是对方代收运费; 实际运费是 运输公司开给你; 是可以的; 你 把两个发票一起付 后面 做 借原材料 贷银行存款
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对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10

你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17

你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03

运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03

按以下的公式计算个税,在扣缴端申报劳务报酬
50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
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小鱼儿 追问
2022-05-06 10:53
meizi老师 解答
2022-05-06 10:57