我们去年给业务单位开了一笔销售折让,要不要在A105000表中填[图片] 个人理解:已经确认销售收入的售出商品发生销售折让,冲减当期销售商品收入,这个不用填吧? 开票的时候入账了 借:应收帐款(红字)贷:主营业务收入 应交税费-销项税 开了增值税专用发票

欣欣子
于2022-04-26 14:42 发布 604次浏览
![我们去年给业务单位开了一笔销售折让,要不要在A105000表中填[图片]
个人理解:已经确认销售收入的售出商品发生销售折让,冲减当期销售商品收入,这个不用填吧?
开票的时候入账了 借:应收帐款(红字)贷:主营业务收入 应交税费-销项税 开了增值税专用发票](https://al3.acc5.com/053336a67196c9767aab602434ce7726.jpg)
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现亮老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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