送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-26 14:29

你好,你们单位是劳务派遣公司吗?

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 14:38

不是的,是请的劳务派遣公司的员工,给他们交的社保

郭老师 解答

2022-04-26 14:40

你好,不用通过应付职工薪酬的。

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 14:59

应付账款如何处理呢?冲费用吗

郭老师 解答

2022-04-26 15:02

你好,你们单位需要支付吧,支付的时候借应付账款贷银行存款不就可以了?

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 15:09

现在是借管理 贷应付  我管理费用怎么调整呢

郭老师 解答

2022-04-26 15:12

你好,对方给你开了发票吧,这个管理费用可以抵扣你的所得税。

郭老师 解答

2022-04-26 15:12

那你们这个钱没有支付吗?借管理费用,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款,这个就是完整的。

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 15:17

那管理费用和工资可以勾稽的上吗  管理费用里边有这个金额,工资里边没有,

郭老师 解答

2022-04-26 15:19

你好,你不在工资里面填写的

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你好,你是小规模纳税人还是一般纳税人,你是差额开票的吗
2019-06-11 14:34:23
你好,你们单位是劳务派遣公司吗?
2022-04-26 14:29:56
您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
2017-07-09 13:55:17
你好!是的,原分录红字冲回就可以。
2020-06-30 21:04:41
您好!这个要看是不是差额征税了。
2016-11-18 10:48:26
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