支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

给客户的返利如何处理合适?如10万元,我发一车货是10吨,每吨减2000元,那这一车料是共减了2万元,在单价中减是最好的,我想问一下可以在结算单下面另起一行,总减2万吗?
答: 可以作销售折让,在结算单下面一行备注,同时开始增值税票据的时候也同样要反映销售折让这一块。会计分录是: 借:应收账款/银行存款 93600 贷:主营业务收入 80000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)13600
你好,请问公司发送结算单给别的公司要钱还是结账单呢?
答: 都是一样的效果哈,看你们自己愿意使用什么单据
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,去年的工作量,结算多少,我已经知道了,挂帐了,但是今年最近结算单才出来,我这个账怎么做
答: 你好 去年借应收 贷主营业务收入 应交税费 做的这个吗

