送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-04-20 15:47

计提和发放的具体工资金额数量呀!

努力 追问

2017-04-20 15:56

老师我需要一个全的分录,老师帮忙做一下可以吗?我是新手呀!

张艳老师 解答

2017-04-20 15:46

借:管理费用--开办费 
     贷:应付职工薪酬

张艳老师 解答

2017-04-20 15:55

77369.23

张艳老师 解答

2017-04-20 15:59

分配工资 
  借:××费用(管理/销售等) 
  贷:应付职工薪酬——工资 
  2.计提社保(企业部分) 
  借:××费用(管理/销售等) 
  贷:应付职工薪酬——社保 
  3.次月发放工资时 
  借:应付职工薪酬——工资 
  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 
  应交税费——应交个人所得税 
  库存现金/银行存款 
  4.上交杜保 
  借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 
  5.上交个人所得税 
  借:应交税费——应交个人所得税 
  贷:银行存款

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相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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