送心意

徐老师

职称会计师

2017-04-20 10:42

您好!你先做好凭证,借原材料等 贷其他应收款 现金 
支付材料费 
冲减借支款 
支付材料差额

徐老师 解答

2017-04-20 10:43

借支时,出纳账应挂业务员的欠款, 
报销时,不明白你为啥要拆分,直接40777核销不是更方便吗,如果已按40500冲,在日记账上需要要分开两笔记录,一笔40500,科目冲减其他应收款-业务员,一笔是277费用报销。

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相关问题讨论
您好,应该按支付的277元登记日记账。开一个收到报销单40500的收据。
2017-04-22 15:15:26
您好!你先做好凭证,借原材料等 贷其他应收款 现金 支付材料费 冲减借支款 支付材料差额
2017-04-20 10:42:20
现金日记账是不允许出现负数余额的
2016-04-15 17:47:20
你好。你们垫付的给报销的现金吗 你们有收入了?
2019-11-26 09:31:22
这个借贷是指余额的方向,借代表余额是正,贷代表余额是负数
2019-05-15 17:56:25
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