老师,我们租了别的公司的办公室,我们公司还没付款,对方公司也没给我们开发票,我之前都是暂估摊销,先计提了房租费用。现在是我们将这个办公室转租出去了,已经收了钱,并且给承租方开了发票。那我的月底怎么转房租成本? 谢谢

小会计
于2022-04-24 16:44 发布 583次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-24 16:46
你好; 你可以按照租期来做账; 你租期 支付出去的 ; 借其他业务成本 ; 管理费用-租赁费 贷 其他应付款 ; 支付 :借其他应付款贷银行存款 ; 收取租金 :借 银行存款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税
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你好,装修费需要按一定的期限摊销
如果是支付了好几个月的房租,也需要摊销的
2022-04-16 15:36:08
借 长期待摊费用
贷 银行存款
借 管理费用
贷 长期待摊费用
2020-06-18 13:37:00
借:管理费用-租赁费 贷:预付账款
2025-10-11 09:46:10
4月就要开始确认费用的
2022-03-17 09:32:35
你好,当时的分录是怎么做的,这个是12月份的吗。
2022-01-27 15:00:41
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小会计 追问
2022-04-24 16:53
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2022-04-24 16:54