送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-19 08:46

您好!充值,借预付账款 贷银行存款 
报销的时候借管理费用 贷预付账款。

651356 追问

2017-04-19 08:53

@宋老师:专用发票可以抵扣的。借:管理费用  应交税费(进项税) 贷:预付账款。是吧老师。

宋生老师 解答

2017-04-19 08:56

您好!可以的。是的。

651356 追问

2017-04-19 09:00

@宋老师:但是会计学堂里的实操课程中报销油费时,只做了:借 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款。先把预付账款中的增值税全部冲掉,剩下的就是全部做管理费用。老师看看他这么做是什么意思 。我没弄明白。

宋生老师 解答

2017-04-19 09:02

您好!这也是一样的啊。他只是分了2个分录。

651356 追问

2017-04-19 09:21

@宋老师:那他这样做有什么实际意义呢?

宋生老师 解答

2017-04-19 09:22

您好!这个你要问做这个的人了。我觉得没有多大意义。

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您好!充值,借预付账款 贷银行存款 报销的时候借管理费用 贷预付账款。
2017-04-19 08:46:48
记其他应收款
2019-02-15 13:53:23
你好,借 管理费用500 贷 银行存款200, 其他应付款300
2020-01-07 17:20:49
您好,发票是什么n内容,就写相关 的分录。如餐票就业务招待费或者是福利等
2021-07-30 19:52:47
借:管理费用 贷:银行存款
2020-07-12 16:54:06
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