送心意

朴老师

职称会计师

2022-04-21 09:18

先取消审核,再由原制单人修改即可

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-21 10:19

结账完了取消不了审核

朴老师 解答

2022-04-21 10:28

这个要反结账、反审核的

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-21 14:27

关键我用的K3总账怎么没有反结账的功能呢

朴老师 解答

2022-04-21 14:32

同学你好
1.打开财务软件,选择【账套】,输入用户名和密码,点击【确定】;
2.在主控台,点击选择【财务会计】;
3.点击【总账】→【结账】→【期末结账】;
4.在“期末结账”界面,勾选【反结账】,点击【开始】;
K3的现金管理如何保持与总账结账期间同步
1.打开K3财务软件,选择【账套】,输入用户名和密码,点击【确定】;
2.在主控台界面,点击【系统设置】→【系统设置】→【现金管理】→【系统参数】;
3.在“系统参数”界面,选择【现金管理】选项卡;
4.在“现金管理”参数界面,勾选【结账与总账期间同步】,点击【保存】即可

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-21 20:17

我的总账没有反结帐的功能   在哪里可以调出来呢

朴老师 解答

2022-04-21 20:23

上面的步骤不对吗还是咋回事

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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