红冲发票的增值税是2241.51,已经缴纳这个金额的增值税,需要留底抵扣,次月新开发票增值税为566.04,要从2241.51中抵。附件是全部凭证内容,麻烦老师帮忙看下哪里有问题或者还缺什么,麻烦您了。
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于2022-04-20 18:54 发布 348次浏览

- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,收回原票,先开具红字信息表,商场,然后拿一张新的发票开一张负数发票即可。
2019-04-15 14:27:45

现在没有时间的限制了
2019-05-13 12:41:20

你好,这样会导致无法申报的,你需要做无票收入使得收入总额大于负数发票才可以申报的
2018-06-08 16:18:28

政策上是没有时间限制的,只要在开票系统里面能开出来就可以,但是最好不要时间太长,如果是跨两年的,有些是开不出来的。
2022-02-26 15:33:39

部分红冲??但是这个我看学员反馈这个先开红字之后不能抵扣啊,认证不了啊 需要先去认证才可以啊,
2019-12-05 11:47:25
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