送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-19 14:58

拿到红字发票以后,再做账务处理。

叶子 追问

2022-04-19 15:04

当时拿到发票时,因为看到金额开错了,已经退回给供应商重开了,当时没做账,还需要怎么做账呢?

东老师 解答

2022-04-19 15:05

让对方给你们开重新的发票。

叶子 追问

2022-04-19 15:08

你好,老师,请问如果开的这个发票是电子普通发票,需要在勾选平台操作吗?

东老师 解答

2022-04-19 15:09

你们是不需要有什么操作

叶子 追问

2022-04-19 15:10

单位是一般纳税人,普票都做了费用,没有把税额做进项税额,那对方开过来的红字发票,直接做账务处理,冲销对应的费用,这样有问题吗?

东老师 解答

2022-04-19 15:11

你这么操作是没有问题的。

叶子 追问

2022-04-19 15:15

好的,谢谢,老师

东老师 解答

2022-04-19 15:15

不客气,帮忙给个五星好评。

上传图片  
相关问题讨论
你好, 借:银行存款15820 贷:库存商品14000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1820
2023-06-13 16:14:52
意思你取得9份红冲的,开了负数4份
2022-03-17 15:42:00
借预付账款 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出
2022-04-10 12:02:52
您好,您具体是什么情况?是不是在发票认证系统里面有这个提示信息?这只是提示信息而已,您可以不用管,你可以对一下,你是不是有这两张发票?
2022-03-30 20:15:51
您好,拿到红字发票再处理就行呢
2022-04-25 21:01:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...