送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-18 14:23

你好;   是的。   差额的话都是按5%开票的 ;       按人力资源服务*代缴社保 ;        人力资源服务*代发社保   ;人力资源服务*服务费    

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 15:13

我想少上税怎么开具发票呢

meizi老师 解答

2022-04-18 15:25

 你好;     少上税; 你按差额来报   

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 16:22

差额只有在代发工资这种情况下才比较划算是吗?开管理费这种差额的话没有减税额,相当于就直接是开的发票额*5%了哈?

meizi老师 解答

2022-04-18 16:33

 你好; 是的。 如果你有进项税发票 能足够取得 进项税来抵扣;  也可以选择一般计税的  

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 17:24

但是今年前面我开发票是开的差额征收的票   后面暂时没有代发工资这块   (如果我有进项税发票 能足够取得 进项税来抵扣,选择一般计税),从现在开始改这样可以吗,相当于中途改

meizi老师 解答

2022-04-18 17:29

 你好;     那你要确实好 ;  36个月是不能变更计税方式的  

上传图片  
相关问题讨论
你好,学员,这个看企业规模,两种类型,实务中都有
2022-02-21 10:21:48
同学你好 这个一般纳税人是6% 小规模是1%
2022-03-02 10:15:52
你好;   是的。   差额的话都是按5%开票的 ;       按人力资源服务*代缴社保 ;        人力资源服务*代发社保   ;人力资源服务*服务费    
2022-04-18 14:23:52
你好,使用的是一般纳税人自己的税率。
2022-06-16 10:44:36
你好,这个要根据你的销售额和客户群体来划分,一般纳税人可以抵扣进项税额
2022-04-10 13:14:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 办公楼和宿舍在一栋楼,宿舍水费电费员工自己承担,

    同学,你好 不可以税前扣除。

  • 朴老师,咨询您下,(价外费用、无票收入、视同销售,增

    同学,您好。根据您提到的“价外费用、无票收入、视同销售,增值税计税,不计入主营业收入”,这是三种不同的涉税情形,它们的共同点是:都需要计算缴纳增值税,但在会计上不确认为主营业务收入。 下面为您分别解释这三种情况的含义和典型会计分录: 1. 价外费用 含义:指销售方在商品/服务价款之外,额外向购买方收取的各种性质的费用(如手续费、违约金、延期付款利息等)。根据税法,这些费用属于销售额的一部分,需要并入计算增值税。 会计处理:价外费用本身不是企业的主营业务收入,而是伴随主营业务产生的额外收款。因此,其不含税金额根据性质计入“其他业务收入”、“营业外收入”或冲减“财务费用”等科目。 简单会计分录示例(假设销售货物时另收违约金): 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入(货物) 1000 贷:其他业务收入 / 营业外收入(违约金) 100 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 130 (注:130 = (1000 %2B 100) × 13%) 2. 无票收入 含义:指企业发生了增值税应税行为(如销售货物),会计上已符合收入确认条件,但未向购买方开具发票。即便如此,税法规定的纳税义务已经发生,企业仍需按无票收入申报缴纳增值税。 会计处理:会计上正常确认“主营业务收入”和“应收账款”(或“银行存款”),同时计提销项税。与开票销售的唯一区别是未开具发票。 简单会计分录示例: 借:应收账款 / 银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 130 (注:此处分录与开票销售完全相同,收入计入主营业务收入。您提到的“不计入”可能是指在税务申报表“未开票收入”栏次填报,而非会计科目。) 3. 视同销售 含义:指企业将资产用于非销售目的(如无偿赠送、用于职工福利、对外投资等),但税法规定该类行为需要“视同”销售货物或服务,计算缴纳增值税。 会计处理:这是最能体现“增值税计税,不计入主营业收入”的情形。会计上不确认收入,而是将货物的成本和视同销售产生的增值税一并计入相关费用或资产成本。 简单会计分录示例(将自产产品无偿赠送给客户): 借:销售费用 — 业务招待费 1130 贷:库存商品(成本价) 1000 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 130 (注:此处没有“主营业务收入”,销项税额和产品成本一起计入了“销售费用”。)

  • 老师,有一个公司之前是注册的集群地址,担心近期税

    同学,你好 是可以的

  • 老师我们账上支付了25年的工资,然后未报个税,那这

    您好,这个你们现在是要补申报还是?

  • 请问一下,我们公司是销售货物到香港,我们是出售玩

    你好,肯定是分类核算管理,组装

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...