请问老师,开出发票金额与到对方打款的金额不一样应该如何做账?我们公司的业务是这样的,我们帮对方公司做服务,我们称为一代,同时我们也会招很多下级代理为对方做服务,对方给我们及我们的下级代理结算佣金,是直接日结。我们赚的是差价,赚的差价这一部分是直接日结到我们的公户,下级自己那部分是直接结算到他们的私户。但是日结到下级代理的这部分佣金,也是需要我们开票。所以导致我们开出发票的金额与收到的款项不一致(因为下级部分是直接结算给下级,所以我们开票金额是大于实收金额),像这样我们账务上应该怎么处理呢?辛苦老师帮忙解答一下

陪你考证的初级班主任
于2022-04-18 09:34 发布 1431次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
按照实际情况,自己备注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同学你好,如果是不含税金额,税率为6%的话,税差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
同学你好
这个就是开票金额加起来
2021-11-18 10:24:26
你好
按开票金额纳税 就行
2021-06-25 09:20:53
这个第2行是专票金额,第3行是普通发票金额,1行包括这个无票收入金额
2020-06-13 15:35:50
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