请问老师,开出发票金额与到对方打款的金额不一样应该如何做账?我们公司的业务是这样的,我们帮对方公司做服务,我们称为一代,同时我们也会招很多下级代理为对方做服务,对方给我们及我们的下级代理结算佣金,是直接日结。我们赚的是差价,赚的差价这一部分是直接日结到我们的公户,下级自己那部分是直接结算到他们的私户。但是日结到下级代理的这部分佣金,也是需要我们开票。所以导致我们开出发票的金额与收到的款项不一致(因为下级部分是直接结算给下级,所以我们开票金额是大于实收金额),像这样我们账务上应该怎么处理呢?辛苦老师帮忙解答一下
陪你考证的初级班主任
于2022-04-18 09:34 发布 1202次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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2019-10-31 14:19:02

你好,要对方补开发票过来,
2019-09-27 22:36:06

可以冲红后仍开具17%的增票。按业务发生时间选择税率
2018-11-01 10:21:32

按照实际情况,自己备注上就行。
2022-07-18 11:05:27
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