生产型企业有内外销,进口电子材料都是用在出口产 问
你好不需要的额外得备案的这个 答
老师,你好!企业所得税汇算清缴必须上报财务报表吗? 问
你好,先申报财务报表,才能汇算的。现金流量表要上报的 答
老师,发票提额的金额不能大于合同的金额吧? 问
发票提额、实际开票,都不能超过合同总金额。 超合同开票属于违规,存在虚开税务风险。 金额不够就补签补充合同,再申请提额。 答
老师,要冲红1月份的发票是什么顺序 问
您好,如果对方抵扣了,要对方先开红字信息表,你再红冲 答
老师,我们公司安装设备这些的,有的项目是找的临时 问
1. 安装临时工可按临时工资薪金做账,做工资表 %2B 申报个税,无需发票,直接税前抵扣成本。 2. 单次五百元以内用工,手写合规收据就能入账扣除。 3. 金额大的,让工人电子税务局自然人代开普票,税费远低于分红 20% 个税。 4. 不要再靠无票支出、年底分红缴税,补齐用工资料,合规冲减利润少交企业所得税。 答

老师,所有的企业都需要缴纳工会会费吗?如何缴纳?如何做会计分录呢?
答: 新年好 你们成立工会就可以不用缴纳了 借应付职工薪酬 贷银行存款
银行抵债资产确认及处置时 会计分录怎么写 确认时候需要缴纳什么税费
答: 收到抵债资产,需要根据对方帐面固定资产帐面原值及已计提的折旧编制分录 借:固定资产 (对方帐面固定资产原值) 借:营业外支出(固定资产净值少于债务金额的差额) 贷:累计折旧 (对方固定资产帐面所计提折旧) 贷:应收帐款 贷:营业外收入 (固定资产净值多于债务金额的差额) 对税务方面的影响:差额计入营业外支出可以抵减当期应纳税所得额,即可以当交企业所得税 差额计入营业外收入,增加当期应纳税所得额,即应当多交企业所得税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
假设ABC公司2019年12月实际缴纳的税费为50000元,该经济业务会计分录
答: 同学您好,借:应交税费-XXX,贷:银行存款








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