老师您好,请问我红冲了一张发票再从新开具一张一 问
贷:主营业务收入 负数红冲收入 贷:主营业务收入 正确的发票收入 答
老师,委托第三方单位申请小 微 研发补贴(政府补贴 问
你好,这个是可以抵扣的呢 答
您好 老师 小规模 公司一次性收取客户加盟费怎么 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答
老师你好,初建立账套只有银行存款有借方余额贷方 问
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老师,我们是劳务公司,招的都是工人个体,我们开出去 问
那个是没法子,业务就是那样子的。不能虚开发票抵成本的 答
如何上社保,退社保,取消社保
答: 您好,去社保局用劳动合同备案,增加人员上社保。社保一样带上员工辞职报告或者公司辞退报告,合同办理退保
计提社保社保,缴纳社保的分录?
答: 你好 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,公司有一离职员工,当时社保交错了,后来相关人员去社保办理了退保手续 ,当时把钱退到了公司社保专户里,金额6千元。这个钱没办法转到公司银行账户,我们直接从公司 银行账户退了6千给员工。因为公司社保专户里有6千块钱,所以下次交社保时我们会少打6千到社保专户里。那么现在我们有几个问题: 1、退款到公司社保专户里需要做账吗,要的话要怎么做。 2、公司退给员工是不是直接冲以前的费用。借:管理费用-社保 -4500,其他应付款-个人应交社保 1500 贷:银行存款6000
答: 3、下次交社保时,比如说社保单上是1万,其中个人3千,公司7千,正常的做法是打款一万到社保专户里。入管理 费用 的也是7千。但是现在因为有这笔退款,我们只需打款4千到社保专户里,那么这个时候我们又要怎么处理,麻烦老师告知下完整的分录 ,谢谢
知南茶暖 追问
2022-04-16 14:48
东老师 解答
2022-04-16 14:49
知南茶暖 追问
2022-04-16 15:00
东老师 解答
2022-04-16 15:00
知南茶暖 追问
2022-04-16 15:04
东老师 解答
2022-04-16 15:06