- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-14 17:15
嗯,我这样跟你讲一下哈,咱一到12月份啊,咱都是每个月把费用成本收入结转到本年利润里面,但只有到12月底最后一个凭证的时候,是把本年利润的借贷方转到利润分配,未分配利润的借贷方里去。
相关问题讨论
你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配
科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,能发个科目余额表过来吗
2017-01-16 15:24:53
你好!是的,可以这样理解。就是期初利润加本年净利润
2017-12-25 17:00:52
你好; 本年利润贷方负数就是借方的余额的; 你结转 就是 ; 借利润分配-未分配利润贷本年利润
2023-02-06 16:02:59
你好!
1...
年初未分配利润-200 12月本年利润 净利润100 资产负债表的未分配利润期末是300?
-200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



贤惠的小虾米 追问
2022-04-14 17:30
李霞老师 解答
2022-04-14 17:31