老师,我们去年9月升一般纳税人,今年税局2月份通知让把去年4个月的加计抵减额加到2022年2月份增值税报表里,申报的时候比对异常上个月处理了,这个月又出现比对异常,加计台账是负数。这个,我写情况说明需要怎么描述。

粗心的月光
于2022-04-14 14:46 发布 806次浏览

- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2022-04-14 16:15
同学你好,关于情况说明的,建议你这样,
1、先把你截图上面的数据写下,写有填报数据差异,
2、说明差异的原因是:我们公司是在2021年9月升级为增值税一般纳税人,在2022年2月税务局通知我们公司,把2021年(是从几月到几月份的四个月的加计抵减额汇总加到2022年2月份增值税报表里,统一申报)
3、详细说明下;
相关问题讨论
一般纳税人申报比较复杂建议可以学习一下
2022-03-14 10:56:51
不是啊,这个还有所得税的
2022-01-25 22:50:14
你好,增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏,即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
你好,学员,请看老师的截图
2022-02-13 11:38:41
这个没有年度的申报表。
2022-04-14 11:13:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


