送心意

海棠老师

职称中级会计师

2022-04-13 09:37

这个老师也经历过,往来账一般比较清楚,就是客户和供应商之间的往来,接着核算,问题不大,但在移交的时候,或者你做账之前,须和业务核对一下账额,切记!有疑问的,请前任和业务核对说明情况,是否做错。
其他应收应付,搞清楚挂的什么账,个人还公司的往来,备用金,或者保证金

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相关问题讨论
您好,因为重复的话,最后的余额是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 请问您在哪里输入
2023-05-19 18:20:25
同学你好,就是11月份的期末余额,是你从最开始的累计数
2022-04-13 18:30:02
你好,期初数据就是11月的期末数据
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余额表期末数录进去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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