一个新企业购买税控设备后做了这个会计分录…借:应交税费-应交增值税820贷:管理费用820.已经过去180天了还没抵扣呢,还用做进项税额转出吗?怎么做?一般纳税人,怎么弄啊
高贵的唇彩
于2017-04-13 09:28 发布 1000次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-13 09:34
不是进项发票得在180天之内抵扣吗?难道是税控设备的进项可以延长至一年?
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是的,需要分开结转到转出未交增值税
2019-02-25 11:04:17

你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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