我发票是开的票据有3%和1%的,一张3%可能是老板开错了,但是纳税申报不含税收入是由票据系统带入进去的,所以不含税业务收入就增加了,这个我是按哪个算呢?相当于750/(1+3%)+4100/(1+1%)=4787.57 ,最后增值税是4787.57*3%=143.63,由于达到额度,免税,那么我们做会计凭证中免交的那部分计入营业外收入,是143.63吗?
喜悦的鲜花
于2022-04-12 10:41 发布 526次浏览
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小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
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