送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-12 08:48

甲公司
借库存商品130000
固定资产60000
应交税费应交增值税进项税额24700
其他收益11300
贷应收账款226000

震动的蜜蜂 追问

2022-04-12 08:51

谢谢老师

震动的蜜蜂 追问

2022-04-12 08:51

那乙公司咋写

震动的蜜蜂 追问

2022-04-12 08:54

老师 债务重组也要交增值税吗

暖暖老师 解答

2022-04-12 08:56

乙公司
借应付账款226000
贷主营业务收入130000
固定资产清理60000
应交税费应交增值税销项税24700
其他收益11300

暖暖老师 解答

2022-04-12 08:56

借主营业务收入100000
贷库存商品100000

暖暖老师 解答

2022-04-12 08:56

借固定资产清理90000
累计折旧30000
贷固定资产120000

暖暖老师 解答

2022-04-12 08:56

借固定资产清理1000
贷银行存款1000

暖暖老师 解答

2022-04-12 08:57

借资产处置损益29000
贷固定资产清理29000

震动的蜜蜂 追问

2022-04-12 08:57

老师那个评估费不计入到固定资产总值里面吗

暖暖老师 解答

2022-04-12 09:01

不计入是固定资产清理

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相关问题讨论
您好,公司付取暖费,按部门计入费用:借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”。发给员工的取暖补贴,通过“应付职工薪酬—福利费”计提和发放。 小规模纳税人取暖费发票不能抵税,全额入成本;福利费总额不能超过工资的14%,否则税前要调整。
2025-12-20 19:16:52
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接红冲确认的销售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同学你好,你说一下
2024-02-19 17:14:24
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