装修专票按几个点开呢 问
一般纳税人9% 小规模1%或者3% 答
要求一 固定制造费用900 (600为非付现成本) 那么 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请教一下发票开票格式 问
同学,你好 有PDF,OFD,还有XML的 答
老师您好!上月出口的商品次月开的销售发票成本计 问
成本和收入是相匹配的,成本记到哪个月是和收入记到一个月就行 答
你好!传媒公司,购买西服,怎样记分录,价格为4000元,做 问
是给职工的吗?是的话根据兽医部门提供服务人员的就是主营业务成本福利费 借主营业务成本,福利费贷应付职工薪酬薪酬 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 答


结转本年利润,如果本年亏损,分录这么做?借:-本年利润贷:-利润分配未分配利润还是这么做?借:利润分配未分配利润贷:本年利润
答: 你好 亏损的话 借:利润分配未分配利润 贷:本年利润
科目余额表本年利润是正数有余额,然后结转本年利润科目余额表平了。借,本年利润,贷,利润分配-未分配利润,但利润表本年利润是负数亏损,盈利了是借,利润分配-未分配利润,贷,本年利润。为什么科目余额表要借,本年利润,贷利润分配-未分配利润,才平
答: 你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,科目余额表年末本年利润在贷方是负数,怎么做年底结转利润分配未分配利润,是借本年利润贷利润分配未分配利润吗?可是亏损的分录是借利润分配未分配利润贷本年利润
答: 你好; 本年利润贷方负数就是借方的余额的; 你结转 就是 ; 借利润分配-未分配利润贷本年利润







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