我想问一下对方给我们销售折让 我们收到红冲发票应该怎么做账 我们不用采购成本 直接是库存商品 是不是相反分录红冲一下 借应付账款 贷库存商品 贷应交税费应交增值税进项税额 那我跨年了怎么弄 库存商品的那个明细就变成负数了

欣欣子
于2022-04-08 16:04 发布 732次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好; 转出未交增值税先把这个 金额转到 未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看
2023-01-04 15:35:39
一、 月末凭证摘要
摘要直接写:结转当月未交增值税
二、 年末凭证摘要
摘要直接写:结转应交增值税各明细科目余额
2026-01-05 15:11:33
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
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