其他应付款(这个是公司欠法人的钱),账面价值13490,计 问
你好!,是的,就是清偿金额填写13490就行 答
你好,我想咨询我有两个公司,现在将A公司一辆车过去 问
你好!这个需要开发票,并做固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答
老师这题怎么做啊 问
同学你好,是写会计分录吧,我给你写 答
老师好,法人没有在别的单位有全职工作,可以在注册 问
您好,我们是公司还是个体户呀,公司是可以的 答
老师好这个花圈的分录为啥不选b我知道这个B选项 问
你好,自产自用要做进项税转出的呀 答
老师好,个税的缴纳时间怎样才是正确的?比如11月工资,在11月计提,在12月份申报个税,这样的计提时间和个税申报时间符合法规吗
答: 您好。申报基本都是本月申报所属期上个月的,一般是本月申报上月工资,上月发的是上上月干活的工资,中间隔2个月的实际。
做的个税申报时是,9月计提9月工资,10月发放9月工资,10月申报个税9月份税款。所以在申报时发现,申报的个税不能按5000元扣减。怎么办?
答: 你申报时候所属期选择9月吧,你选择10月就可以扣除5000,这个所属期是按你实际发工资月份来的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,10月工资都发完了,个税也申报了,又有两个人少算了工资,又给补发了,这个怎么整,能不能把十月补发的放到11月里在计提,再申报个税
答: 你好!这个操作是可以的,没有跨年,影响不大。
蒲公英 追问
2022-04-08 15:27
王超老师 解答
2022-04-08 15:27