去年12月我公司购买原材料7700元,发票未到,按暂估价7700元入库,并已经全部领用结转营业成本,现在开来一张增值税专用发票,有进项税1118.8,要怎么做账

清夜潇潇
于2017-04-11 14:51 发布 1361次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-11 14:53
我是去年12月做的,现在收到发票应该不能这么做吧
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你好,可以的,因为小规模购进货物取得专用发票,也是按普通发票入账,全额计入成本核算的
2018-09-16 15:34:45
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-04-11 14:51:43
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
收到的增值税专用发票,没有开具增值税专用发票出去,而是进入了一个工程项目中做成本了,向客户开具的是建安发票。这个进项税我不认证不抵扣,会形成滞留票吗?怎么做才更合理呢?请老师帮忙回答一下,谢谢!
2016-03-04 11:40:35
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
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2017-04-11 14:51
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2017-04-11 14:55