生产型企业有内外销,进口电子材料都是用在出口产 问
你好不需要的额外得备案的这个 答
老师,你好!企业所得税汇算清缴必须上报财务报表吗? 问
你好,先申报财务报表,才能汇算的。现金流量表要上报的 答
老师,发票提额的金额不能大于合同的金额吧? 问
发票提额、实际开票,都不能超过合同总金额。 超合同开票属于违规,存在虚开税务风险。 金额不够就补签补充合同,再申请提额。 答
老师,要冲红1月份的发票是什么顺序 问
您好,如果对方抵扣了,要对方先开红字信息表,你再红冲 答
老师,我们公司安装设备这些的,有的项目是找的临时 问
1. 安装临时工可按临时工资薪金做账,做工资表 %2B 申报个税,无需发票,直接税前抵扣成本。 2. 单次五百元以内用工,手写合规收据就能入账扣除。 3. 金额大的,让工人电子税务局自然人代开普票,税费远低于分红 20% 个税。 4. 不要再靠无票支出、年底分红缴税,补齐用工资料,合规冲减利润少交企业所得税。 答

职工福利费做分录,借管理费用—工资及福利费—福利,贷应付职工薪酬-福利费。 是这样的吗还是说借方就是管理费用—福利费呢
答: 你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。 工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
管理费用-福利费应付职工薪酬-福利费汇算清缴是调整应付职工薪酬里的福利费,还是管理费用里的福利费
答: 你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
"“单位管理费用--福利费”收入是应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负)吗?“单位管理费用--福利费”支出是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款吗?"
答: 是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。







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