就是在年前我有一张进项发票,那长票我已经做在去年了,导致待抵扣进项税额有余额,但是这张票我还没有在系统上勾选,您说我现在勾选了,是不是就不用在做账务处理了?

欣欣子
于2022-04-06 15:18 发布 1430次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
你好,先转为进项税额
借:应交税费-进项税额
贷:应交税费-待抵扣进项税额
然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
你好
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
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