送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-04-06 11:09

你好这个必须和开票软件核对,你们这样结账要严格规定24-30不开发票,要是开了,就得申报

陪着宝儿们成长 追问

2022-04-06 11:38

我们结账日是23号,那整月(1-30)开的发票都算到23号之前区间的合适吗?计提附加税税这款怎么入账合适呢?请老师指点

小宝老师 解答

2022-04-06 11:40

你好,首先你们的日期不合适,如果非要这样做,那就得保证结完账不能开发票,如果有,那你们申报要按照实际开票的申报,账务处理可以做到下月,但是,这样就一直和申报表有个差异

上传图片  
相关问题讨论
面试官您好,我熟练用 VLOOKUP 做财务数据核对,比如匹配付款台账和发票明细,提升对账效率。SUMIF 我了解它是按条件求和的功能,比如按部门汇总费用,虽然实操不多,但我能快速看教程学,结合工作案例上手,日常也是按需学函数,保证高效完成财务数据处理。
2026-01-22 10:54:52
你好,你这个可以自己写凭证的呀。
2024-12-04 10:26:13
支付的费用计入长期待摊费用,按3年摊销就行
2024-07-02 16:20:14
增加一个科目编码5401 工程施工
2024-06-02 11:31:45
你好!你问下主页客服看看,看是不是下架了
2024-05-14 15:52:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...