送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-05 16:30

你好
11月30日
借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
12月31日
借:应收票据 ,贷:财务费用

精明的月饼 追问

2022-04-05 20:48

老师 金额该怎么算

精明的月饼 追问

2022-04-05 20:48

分录是对的

精明的月饼 追问

2022-04-05 20:50

12月31日的金额

邹老师 解答

2022-04-06 07:38

你好
11月30日
借:应收票据 33900,贷:主营业务收入30000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)3900
12月31日
借:应收票据   33900*3%/12,贷:财务费用  33900*3%/12

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你好 11月30日 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12月31日 借:应收票据 ,贷:财务费用
2022-04-05 16:30:31
甲企业,借应收票据贷主营业务收入应交税-应交增值税-销项,结转成本借主营业务成本贷库存商品 乙企业借库存商品 进项贷应付票据
2019-03-17 14:50:06
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-10-12 18:06:51
1借应收票据5650 贷主营业务收入5000 应交税费~销项税650
2021-09-23 18:27:27
你好,借;应收票据702000,贷;主营业务收入 600000, 应交税费—应交增值税(销项税额)600000*16%,预收账款(差额)
2020-06-13 14:42:00
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