期初,预付账款借方余额65000元,其中预付账款_c工厂35000元,该企业8月发生业务,1.收到c工厂发来的材料48000元,其中材料价款40000元,增值税进项税额6400代垫外地运杂费1200元,材料验收入库,款项上个月预付35000元,差额部分暂未支付2.通过银行补付所欠c工厂的差额款。为什么答案上写的不是贷计预付账款35000,应付账款12600,为什么第二笔会计分录不是借计应付账款
沉默的小懒虫
于2022-04-04 11:29 发布 2120次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-04-04 11:30
学员你好,能把答案发一下老师看了回复你
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学员你好,能把答案发一下老师看了回复你
2022-04-04 11:30:33

是应付账款处理,你是什么问题
2019-07-02 16:43:21

是支付账款的时候吧?如果是的话,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。
2018-11-21 22:32:58

你好,借低值易耗品贷进项税额转出。
2018-12-19 16:36:58

同学好,发票收到 时,需要冲减原来的暂估分录, 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字),再按正确的发票 借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX
2019-01-04 16:04:18
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