送心意

媛媛

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-04-02 16:46

学员你好哦,业务是发生在哪一年呢?需要明确一下哦希望可以帮到你哦

艾同学 追问

2022-04-02 17:14

没有明确说明

媛媛 解答

2022-04-02 17:30

那只能按照今年最新的税率吧,可否?希望可以帮到你哦

艾同学 追问

2022-04-02 17:37

嗯嗯可以的

媛媛 解答

2022-04-02 17:40

题目较为复杂,老师做完发你哈

媛媛 解答

2022-04-02 18:06

进项税=8.32+0.36+1.3*0.9=9.85
销项税=260*0.09+18*0.06+70*0.06+6*0.06+24.72/1.03*0.02=29.52
应交增值税=29.52-9.85=19.67

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相关问题讨论
不管是否开发票,只要按照一般计税缴增值税就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
你好!可以的。可以抵扣,也是按进项与销项的差额
2021-08-11 09:55:23
进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用
2020-01-10 15:20:50
您好!可以的,可以抵扣。
2018-05-31 16:13:58
你如果直接认证抵扣就是进项税额。 如果暂时不抵扣就是贷抵扣税额
2020-01-28 10:18:02
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